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重大事项管理有关工作的通知》(滕国资发〔2018〕18号)7全面审计国资监管与企业改革工作室会同相关职能部门,组织对市属企业的法人治理结构、内部控制、决策管理、经营成果及财务信息等进行全面审计。《企业国有资产监督管理暂行条例》第14条;《企业财务通则》(财政部令第41号)第12条《省委办公厅省......
发布时间:2025.07.20
后,工作人员走进生产车间,为企业职工发放普法宣传单页,引导企业和广大职工尊法学法守法用法,成为和谐劳动关系的构建者、参与者和共享者。此次活动有效提升了企业的法治意识、依法用工能力以及职工的依法维权能力,对企业加强内部控制和风险管理,进一步规范和提高企业劳动用工管理水平起到了积极作用。......
发布时间:2025.06.05
财务科职责1、认真遵守国家颁布的各项政策法规和《会计法》、《经济合同法》、《工商行政管理条例》等有关规定。2、负责会计核算,建立健全内部会计控制制度,履行财务岗位职责,并按规定贯彻执行。3、组织编制预决算,并进行目标分解,会同相关部门制定各类定额,及时检查预决算及定额的执行情......
发布时间:2025.05.27
群工作部:党建工作、组织和制度建设、干部管理、工团工作、人力资源管理、计生办工作、企业文化建设、其他工作。财务管理部:会计核算、财务管理、内部控制、预算管理、合同管理、资金管理、点钞管理、IC卡管理、月票管理。科技信息部:信息管理、系统管理。综合办公室:行政事务、对外关系、会议管理、后勤......
发布时间:2025.05.20
院校在获批期间存在审计硕士专业学位毕业生的,该毕业生具备《审计相关基础知识》科目免考资格。七、从事审计相关工作界定在审计及相关合规、稽核、内部控制、风险管理等岗位工作,或者在会计、经济、统计、工程或教育科研等岗位工作且有相关审计实践经验的,可以视同从事审计相关工作。八、工作年限计算取......
发布时间:2025.05.16
计监督体系,联合市审计局出台《关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》,要求企业开展出资人专项审计,对权属企业年度财务报表、法人治理、内部控制、经营成果及财务运行等情况进行全面审计,与审计局共同探索试点推行市属重点一级企业总审计师制度,并形成报告专报市委市政府,以有力、有效的内部......
发布时间:2025.05.14
要求、遵守党的“六大纪律”等方面进行了授课,推动党员干部时刻自省自警自励。(2)针对“职能部门履职不力”问题。整改情况:一是全面梳理和评估内部控制机制,汇总制定《级索镇机关岗位工作职责(试行)》,实现了以制度管人、以制度管事。二是压实农经岗责任,统一村务监督委员会印章管理,完成村务监督......
发布时间:2025.05.14
加油有记录、管理可追溯、过程有管控。5.关于“对下属单位管理存在‘虚化’情况”问题(1)针对“管控机制没有穿透力”问题整改情况:一是建立健全内部控制制度,下发《关于加强合同签订管理的通知》《关于进一步加强财务管理的通知》《关于索取增值税专用发票的通知》等文件,进一步规范集团招标采购、合同......
发布时间:2025.05.14
计监督体系,联合市审计局出台《关于加强市属企业内部审计监督工作的实施意见》,要求企业开展出资人专项审计,对权属企业年度财务报表、法人治理、内部控制、经营成果及财务运行等情况进行全面审计,与审计局共同探索试点推行市属重点一级企业总审计师制度,并形成报告专报市委市政府,以有力、有效的内部......
发布时间:2025.05.14
要求、遵守党的“六大纪律”等方面进行了授课,推动党员干部时刻自省自警自励。(2)针对“职能部门履职不力”问题。整改情况:一是全面梳理和评估内部控制机制,汇总制定《级索镇机关岗位工作职责(试行)》,实现了以制度管人、以制度管事。二是压实农经岗责任,统一村务监督委员会印章管理,完成村务监督......
发布时间:2025.05.14