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司财务报表审计、财务收支和费用报销审核等6项内容,计划制定确保各项审计工作按时间节点有序推进开展审计工作。二是2025年3月联合第三方完成对集团公司及华东公司、建兴商贸等5家二级单位的财务报表专项审计并出具审计报告7份;2025年6月完成对润滕商贸、建工劳务2家二级单位实施内部审计并出具审计报......
发布时间:2025.09.08
情况:一是强化制度管理。完善辰龙集团《内部审计制度》,加大对权属企业的审计力度,建立审计监督长效化机制。二是完成相关企业审计报告。严格履行审计职责,建立工作专项审计全覆盖机制,完成企业现金盘点及银行账户使用、职工技能大赛和东大煤矿、东大北井、鲁机公司、鲁南精工、化工基地、辰龙置业......
发布时间:2025.05.14
2张单据,通过查找、利用原始记录和原始资料,完善了发票明细清单。四是关于2024年2月划线工程款事项,通过查找原始记录和原始资料,进一步完善验收报告,并由第三方审计公司出具相关审计报告。五是自2024年底起,重新将小麦种子采购返还款打到镇财政账户上,相关支出根据财务报销程序进行。六是2024年......
发布时间:2025.05.14
由公司领导班子集体作出决定。在各项目建设过程中,聚焦项目推进中遇到的实际困难,精准监督助推早开工、早投产、早见效。健全内控管理制度。结合公司及项目实际,制定完善《招标采购管理实施办法》《工程建设管理制度》《工程建设项目结算审计管理办法》等10项工程管理制度,建立健全一项目一对策、......
发布时间:2024.12.18
任。第十章公司财务、会计第二百零七条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第二百零八条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。......
发布时间:2024.07.25